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365betnet2015年部门决算

   

 

第一部分:粮食局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:粮食局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:粮食局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:粮食局概况

一、主要职能

365betnet是主管粮食流通行业行政管理工作的市人民政府组成部门,主要职责是:研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、动用市级储备粮的建议,拟订全市粮食流通体制改革方案;承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;负责政策性粮食供应和军队粮食供应;负责并组织实施全市粮食流通、粮食库存监督检查,指导粮食收购市场准入标准的组织实施;负责全市粮食流通的行业管理;负责管理市储备粮;组织制定全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造、科技发展规划及年度计划;负责粮食市场监督管理的有关工作和监测工作负责全市社会粮食供需平衡调查、粮食行业统计;负责落实粮食风险基金制度,管理粮食政策性补贴、粮食收购资金。

二、部门决算单位构成

(一)365betnet本级

(二)桂林市军粮供应管理中心

(三)桂林市粮油质量监督检验中心

 

 

 

 

第二部分:粮食局2015年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1672.82

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 40.49

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

68.84

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

九、商业服务业等支出

 

 

 

十、住房保障支出

46.83

 

 

十一、粮油物资储备支出

1597.91

 

 

十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1713.31

本年支出合计

 1713.58

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

415.60

      交纳所得税

 

   基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

415.60

      转入事业基金

 

   经营结余

 

      其他

 

    

 

    年末结转和结余

 415.33

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

415.33

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2128.91

支出总计

 2128.91

         

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1713.31 

1672.82 

 

 

 

 

40.49 

210

医疗卫生与计划生育支出

68.84 

68.84 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

68.84 

68.84 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

34.35 

34.35 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1.03

1.03

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

33.46

33.46

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

46.83 

46.83 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

46.83

46.83

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

46.83

46.83

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

1597.64

1557.15

 

 

 

 

40.49

22201

粮油事务

1423.64

1383.15

 

 

 

 

40.49

2220101

行政运行

917.11

917.11

 

 

 

 

 

2220102

一般行政管理事务

1.19

1.19

 

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

148.54

109.38

 

 

 

 

39.16

2220150

事业运行

14.52 

14.52 

 

 

 

 

 

2220199

其他粮油事务支出

342.28 

340.95 

 

 

 

 

1.33 

22204

粮油储备

174.00

174.00

 

 

 

 

 

2220403

储备粮(油)库建设

174.00 

174.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1713.58

1047.30 

666.28 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

68.84

68.84 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

68.84

68.84 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

34.35

34.35 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1.03 

1.03 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

33.46

33.46

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

46.83 

46.83 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

46.83 

46.83 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

46.83 

46.83 

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

1597.91

931.63

666.28

 

 

 

 

22201

粮油事务

1423.91

931.63

492.28

 

 

 

 

2220101

行政运行

917.11

917.11

 

 

 

 

 

2220102

一般行政管理事务

1.19

 

1.19

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

148.53

 

 148.53

 

 

 

 

2220150

事业运行

14.52

14.52 

 

 

 

 

 

2220199

其他粮油事务支出

342.56

 

342.56

 

 

 

 

22204

粮油储备

174.00

 

174.00

 

 

 

 

2220403

储备粮(油)库建设

174.00

 

174.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1672.82 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

68.84 

 68.84

 

 

8

 

八、资源勘探信息等支出

25

 

 

 

 

9

 

九、商业服务业等支出

26

 

 

 

 

10

 

十、住房保障支出

27

46.83

 46.83

 

 

11

 

十一、粮油物资储备支出

28

1557.15

1557.15

 

本年收入合计

12

1672.82

本年支出合计

29

1672.82

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1672.82 

合计

34

 1672.82

                 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

合计

 1672.82

1047.30

625.52

210

医疗卫生与计划生育支出

68.84

68.84

 

21005

医疗保障

68.84

68.84

 

2100501

行政单位医疗

34.35

34.35 

 

2100502

事业单位医疗

1.03 

1.03 

 

2100503

公务员医疗补助

33.46

33.46

 

221

住房保障支出

46.83

46.83

 

22102

住房改革支出

46.83

46.83

 

2210201

住房公积金

46.83

46.83

 

222

粮油物资储备支出

1557.15

931.63

625.52

22201

粮油事务

1383.15

931.63

451.52

2220101

行政运行

917.11

917.11

 

2220102

一般行政管理事务

1.19

 

1.19

2220106

粮食专项业务活动

109.38

                  

109.38

2220150

事业运行

14.52

14.52

 

2220199

其他粮油事务支出

340.95

 

340.95

22204

粮油储备

174.00

 

174.00

2220403

储备粮(油)库建设

174.00

 

174.00


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 1047.30

988.25

59.05

工资福利支出

569.94

569.94

 

  基本工资

 219.48

219.48

 

  津贴补贴

 179.49

179.49

 

  奖金

 94.17

94.17

 

  社会保障缴费

 68.91

68.91

 

  绩效工资

      7.89

      7.89

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

59.05

 

59.05

  办公费

2.55

 

2.55

  印刷费

0.45

 

 0.45

  手续费

 

 

 

  水费

0.78

 

0.78

  电费

3.26

 

3.26

  邮电费

1.74

 

1.74

  差旅费

13.34

 

13.34

  因公出国(境)费用

 

 

 

  维修(护)费

4.37

 

4.37

  会议费

1.12

 

1.12

  培训费

0.53

 

0.53

  公务接待费

1.01

 

1.01

  劳务费

0.62

 

0.62

  工会经费

5.76

 

5.76

  福利费

3.73

 

 3.73

  公务用车运行维护费

9.69

 

 9.69

  其他商品和服务支出

10.10

 

 10.10

对个人和家庭的补助

418.31

 418.31

 

  离休费

44.56

 44.56

 

  退休费

306.75

 306.75

 

怃恤金

19.05

19.05

 

  生活补助

1.12

 1.12

 

  住房公积金

46.83

 46.83

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

    

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.38

 

11.65

 

11.65

4.73

14.03

 

11.73

 

11.73

2.30


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       说明:粮食局没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:粮食局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2128.91万元。

1.财政拨款收入1672.82万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入40.49万元,为租金收入以及自治区粮食局拨入业务经费。

3.上年结转和结余415.60万元,为以前年度从企业会计制度转为按行政单位会计制度核算,原留存收益余额转入

   (二)支出总计2128.91万元。包括:

1医疗卫生与计划生育支出68.84万元。为行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

2住房保障支出46.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

3粮油物资储备支出1597.91万元。其中:“放心粮油”网点建设支出113万元;市直粮库危仓老库改造补助174万元。

4.年末结转和结余415.33万元。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

粮食局2015 年度一般公共预算支出1672.82万元,其中:基本支出1047.30万元,项目支出625.52万元。

1医疗卫生与计划生育支出68.84万元。

2住房保障支出46.83万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

3粮油物资储备支出1557.15万元。其中:“放心粮油”网点建设支出113万元;市直粮库危仓老库改造补助174万元。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

粮食局2015没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算11.73万元;公务接待费支出决算2.30万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出11.73万元。全部为公务用车运行支出,主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展粮食管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,粮食局、两个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出11.73万元,平均每辆2.93万元。

(二)公务接待费支出2.30万元。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出58.29万元,比201452.52万元增加5.77万元,增长10%

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额262.95万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中:粮食局3辆;军供中心1辆,全部为一般公务用车。

 

 

 

 

 

 

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                                 20167
 
 

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