桂林市粮食局
2015年部门决算
目 录
第一部分:粮食局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:粮食局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:粮食局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:粮食局概况
一、主要职能
365betnet是主管粮食流通行业行政管理工作的市人民政府组成部门,主要职责是:研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、动用市级储备粮的建议,拟订全市粮食流通体制改革方案;承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;负责政策性粮食供应和军队粮食供应;负责并组织实施全市粮食流通、粮食库存监督检查,指导粮食收购市场准入标准的组织实施;负责全市粮食流通的行业管理;负责管理市储备粮;组织制定全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造、科技发展规划及年度计划;负责粮食市场监督管理的有关工作和监测工作,负责全市社会粮食供需平衡调查、粮食行业统计;负责落实粮食风险基金制度,管理粮食政策性补贴、粮食收购资金。
二、部门决算单位构成
(一)365betnet本级
(二)桂林市军粮供应管理中心
(三)桂林市粮油质量监督检验中心
第二部分:粮食局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款
|
1672.82
|
一、一般公共服务支出
|
|
二、事业收入
|
|
二、外交支出
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、教育支出
|
|
四、其他收入
|
40.49
|
四、科学技术支出
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
68.84
|
|
|
八、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
九、商业服务业等支出
|
|
|
|
十、住房保障支出
|
46.83
|
|
|
十一、粮油物资储备支出
|
1597.91
|
|
|
十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1713.31
|
本年支出合计
|
1713.58
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
415.60
|
交纳所得税
|
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
项目支出结转和结余
|
415.60
|
转入事业基金
|
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|
|
年末结转和结余
|
415.33
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
415.33
|
|
|
经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2128.91
|
支出总计
|
2128.91
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
1713.31
|
1672.82
|
|
|
|
|
40.49
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
68.84
|
68.84
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
68.84
|
68.84
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
34.35
|
34.35
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
1.03
|
1.03
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
33.46
|
33.46
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
46.83
|
46.83
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
46.83
|
46.83
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
46.83
|
46.83
|
|
|
|
|
|
222
|
粮油物资储备支出
|
1597.64
|
1557.15
|
|
|
|
|
40.49
|
22201
|
粮油事务
|
1423.64
|
1383.15
|
|
|
|
|
40.49
|
2220101
|
行政运行
|
917.11
|
917.11
|
|
|
|
|
|
2220102
|
一般行政管理事务
|
1.19
|
1.19
|
|
|
|
|
|
2220106
|
粮食专项业务活动
|
148.54
|
109.38
|
|
|
|
|
39.16
|
2220150
|
事业运行
|
14.52
|
14.52
|
|
|
|
|
|
2220199
|
其他粮油事务支出
|
342.28
|
340.95
|
|
|
|
|
1.33
|
22204
|
粮油储备
|
174.00
|
174.00
|
|
|
|
|
|
2220403
|
储备粮(油)库建设
|
174.00
|
174.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
1713.58
|
1047.30
|
666.28
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
68.84
|
68.84
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
68.84
|
68.84
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
34.35
|
34.35
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
1.03
|
1.03
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
33.46
|
33.46
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
46.83
|
46.83
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
46.83
|
46.83
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
46.83
|
46.83
|
|
|
|
|
|
222
|
粮油物资储备支出
|
1597.91
|
931.63
|
666.28
|
|
|
|
|
22201
|
粮油事务
|
1423.91
|
931.63
|
492.28
|
|
|
|
|
2220101
|
行政运行
|
917.11
|
917.11
|
|
|
|
|
|
2220102
|
一般行政管理事务
|
1.19
|
|
1.19
|
|
|
|
|
2220106
|
粮食专项业务活动
|
148.53
|
|
148.53
|
|
|
|
|
2220150
|
事业运行
|
14.52
|
14.52
|
|
|
|
|
|
2220199
|
其他粮油事务支出
|
342.56
|
|
342.56
|
|
|
|
|
22204
|
粮油储备
|
174.00
|
|
174.00
|
|
|
|
|
2220403
|
储备粮(油)库建设
|
174.00
|
|
174.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1672.82
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
19
|
|
|
|
|
3
|
|
三、教育支出
|
20
|
|
|
|
|
4
|
|
四、科学技术支出
|
21
|
|
|
|
|
5
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
22
|
|
|
|
|
6
|
|
六、社会保障和就业支出
|
23
|
|
|
|
|
7
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
24
|
68.84
|
68.84
|
|
|
8
|
|
八、资源勘探信息等支出
|
25
|
|
|
|
|
9
|
|
九、商业服务业等支出
|
26
|
|
|
|
|
10
|
|
十、住房保障支出
|
27
|
46.83
|
46.83
|
|
|
11
|
|
十一、粮油物资储备支出
|
28
|
1557.15
|
1557.15
|
|
本年收入合计
|
12
|
1672.82
|
本年支出合计
|
29
|
1672.82
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
|
年末结转和结余
|
30
|
|
一般公共预算财政拨款
|
14
|
|
|
31
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
合计
|
17
|
1672.82
|
合计
|
34
|
1672.82
|
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
1672.82
|
1047.30
|
625.52
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
68.84
|
68.84
|
|
21005
|
医疗保障
|
68.84
|
68.84
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
34.35
|
34.35
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
1.03
|
1.03
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
33.46
|
33.46
|
|
221
|
住房保障支出
|
46.83
|
46.83
|
|
22102
|
住房改革支出
|
46.83
|
46.83
|
|
2210201
|
住房公积金
|
46.83
|
46.83
|
|
222
|
粮油物资储备支出
|
1557.15
|
931.63
|
625.52
|
22201
|
粮油事务
|
1383.15
|
931.63
|
451.52
|
2220101
|
行政运行
|
917.11
|
917.11
|
|
2220102
|
一般行政管理事务
|
1.19
|
|
1.19
|
2220106
|
粮食专项业务活动
|
109.38
|
|
109.38
|
2220150
|
事业运行
|
14.52
|
14.52
|
|
2220199
|
其他粮油事务支出
|
340.95
|
|
340.95
|
22204
|
粮油储备
|
174.00
|
|
174.00
|
2220403
|
储备粮(油)库建设
|
174.00
|
|
174.00
|
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
1047.30
|
988.25
|
59.05
|
工资福利支出
|
569.94
|
569.94
|
|
基本工资
|
219.48
|
219.48
|
|
津贴补贴
|
179.49
|
179.49
|
|
奖金
|
94.17
|
94.17
|
|
社会保障缴费
|
68.91
|
68.91
|
|
绩效工资
|
7.89
|
7.89
|
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
59.05
|
|
59.05
|
办公费
|
2.55
|
|
2.55
|
印刷费
|
0.45
|
|
0.45
|
手续费
|
|
|
|
水费
|
0.78
|
|
0.78
|
电费
|
3.26
|
|
3.26
|
邮电费
|
1.74
|
|
1.74
|
差旅费
|
13.34
|
|
13.34
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
维修(护)费
|
4.37
|
|
4.37
|
会议费
|
1.12
|
|
1.12
|
培训费
|
0.53
|
|
0.53
|
公务接待费
|
1.01
|
|
1.01
|
劳务费
|
0.62
|
|
0.62
|
工会经费
|
5.76
|
|
5.76
|
福利费
|
3.73
|
|
3.73
|
公务用车运行维护费
|
9.69
|
|
9.69
|
其他商品和服务支出
|
10.10
|
|
10.10
|
对个人和家庭的补助
|
418.31
|
418.31
|
|
离休费
|
44.56
|
44.56
|
|
退休费
|
306.75
|
306.75
|
|
怃恤金
|
19.05
|
19.05
|
|
生活补助
|
1.12
|
1.12
|
|
住房公积金
|
46.83
|
46.83
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
16.38
|
|
11.65
|
|
11.65
|
4.73
|
14.03
|
|
11.73
|
|
11.73
|
2.30
|
表八:政府性基金收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:粮食局没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:粮食局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计2128.91万元。
1.财政拨款收入1672.82万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入40.49万元,为租金收入以及自治区粮食局拨入业务经费。
3.上年结转和结余415.60万元,为以前年度从企业会计制度转为按行政单位会计制度核算,原留存收益余额转入。
(二)支出总计2128.91万元。包括:
1.医疗卫生与计划生育支出68.84万元。为行政事业单位医疗及公务员医疗补助。
2.住房保障支出46.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
3.粮油物资储备支出1597.91万元。其中:“放心粮油”网点建设支出113万元;市直粮库危仓老库改造补助174万元。
4.年末结转和结余415.33万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
粮食局2015 年度一般公共预算支出1672.82万元,其中:基本支出1047.30万元,项目支出625.52万元。
1.医疗卫生与计划生育支出68.84万元。
2.住房保障支出46.83万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
3.粮油物资储备支出1557.15万元。其中:“放心粮油”网点建设支出113万元;市直粮库危仓老库改造补助174万元。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
粮食局2015年度没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)经费支出为零;公务用车购置费为零;公务用车运行费支出11.73万元,比2014年14.99万元,减少3.26万元;公务接待费支出2.30万元,比2014年4.81万元,减少2.51万元。严格执行中央“八项规定”,厉行节约,是“三公”经费支出减少的主要因素。具体情况如下:
(一)公务用车运行费支出11.73万元。主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展粮食管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,粮食局、两个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出11.73万元,平均每辆2.93万元。
(二)公务接待费支出2.30万元。全部为国内公务接待,共计44批次,222人次。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出58.29万元,比2014年52.52万元增加5.77万元,增长10%。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额262.95万元,全部为政府采购货物支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:粮食局3辆;军供中心1辆,全部为一般公务用车。
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2016年7月28日